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Inteligência Atak / Documentação / ERP / Escrita Fiscal / Tributos

Assistente de Parametrização IBS/CBS/IS

Criado por Thyara Esposte em 09 de setembro de 2025
•
Atualizado por Thyara Esposte em 30 de setembro de 2025

O Assistente de Parametrização IBS/CBS/IS é uma funcionalidade facilitadora e pedagógica do ERPAtak APPv2 que orienta usuários na configuração inicial dos tributos da Nova Reforma Tributária: IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e IS (Imposto Seletivo).

Desenvolvido em conformidade com a Lei Complementar nº 214/2025, o assistente atua como guia inteligente que conduz o usuário através dos módulos tributários já existentes no ERPAtak, eliminando a complexidade técnica da parametrização inicial. A solução prepara as empresas para o período de transição (2026-2033), quando o sistema operará simultaneamente com tributos atuais e novos.

O assistente orienta através de cinco etapas: cadastro dos novos tributos (IBSUF, IBSMUN, CBS, IBSPRES, CBSPRES e IS), vinculação aos tipos de movimento, classificação quanto à incidência tributária, enquadramento das filiais no regime regular IBS/CBS, e cadastro das alíquotas de referência para ambiente de homologação (2025) e produção (2026+).

A implementação consolida o ecossistema de módulos da Nova Reforma Tributária no ERPAtak, proporcionando experiência unificada e didática que democratiza o acesso à parametrização fiscal avançada.

 

Onde encontro “Assistente de Parametrização IBS/CBS/IS” no sistema?

Para acessar o recurso no ERPAtak:

  • Produto: ERPAtak
  • Módulo: Escrita Fiscal > Tributos > Assistente de Parametrização IBS/CBS/IS
 

Como utilizar a rotina “Assistente de Parametrização IBS/CBS/IS”

Acesso à rotina

O usuário acessa a funcionalidade através do menu e visualiza a tela inicial do assistente com cinco etapas claramente identificadas em formato de progresso visual.

Figura 1: Acesso à rotina

Etapa 1: Cadastrar Tributos e CFOPs

O sistema cadastra automaticamente os tributos IS, IBSUF, IBSPRES, IBSMUN, CBSPRES e CBS, vinculando-os aos CFOPs correspondentes. A grade exibe os campos:

  • Tributo: Código identificador do imposto
  • Nome: Denominação completa do tributo
  • Abrangência: Esfera de competência (Federal, Estadual, Municipal)
  • Período: Periodicidade de apuração (Mensal)
Figura 2: Cadastro de tributos e CFOPs

Etapa 2: Associar Tributos aos TMVs

Apresenta grid com vinculações entre tipos de movimento e tributos:

  • TMV: Código e descrição do tipo de movimento
  • Tributo: Código do imposto vinculado

Observação: O sistema já apresenta as movimentações cadastradas. Nesta funcionalidade não é necessário navegar entre páginas individuais.

Figura 3: Associação de tributos aos TMVs

Etapa 3: Classificar Incidência nos TMVs

Grid para classificação de operações com campos:

  • TMV: Tipo de movimento
  • Sugerido: Indicador automático de incidência
  • Operação sujeita ao regime regular: Status da configuração
  • Ação: Dropdown para seleção manual

A rotina traz no canto superior direito da tela a opção “Aplicar Sugestão para Todos”, que ao ser clicado, assume a seguinte regra de negócio:

  • Para TMVs que geram financeiro, o campo “ação”, é classificado de forma padrão como “Sujeita ao regime regular”. Exemplo: TMV de vendas.
  • Para TMVs que não geram financeiro, o campo “ação”, é classificado de forma padrão como “Não sujeita ao regime regular”. Exemplo: TMV de Bonificação.

Figura 4: Classificação de incidência nos TMVs de forma automática

O campo “ação” também pode ser configurado manualmente, basta clicar e selecionar a opção desejada.

Figura 5: Classificação de incidência nos TMVs de forma manual

Esta configuração fica gravada no TMV, sendo visível em: Customização > Tipo de Movimento > Tributação.

Veja o exemplo abaixo do TMV=105 selecionado como “Sujeita ao regime regular”:”

Observe que o campo também permite edição através desta rotina.

Figura 6: TMV – Tributação alterada

Etapa 4: Classificar Filiais

Configuração do enquadramento por filial:

  • Código da Filial: Identificador numérico
  • Nome da Filial: Razão social
  • Sugerido: Classificação automática
  • Operação sujeita ao regime regular: Status atual
  • Ação: Seleção manual do regime

A rotina segue tratativa semelhante à rotina anterior, pois também traz no canto superior direito da tela a opção “Aplicar Sugestão para Todos”, que ao ser clicada, assume a seguinte regra de negócio:

  • Para Filiais que são dos regimes Lucro Real ou Presumido, o campo “ação”, é classificado de forma padrão como “Sujeita ao regime regular”.
  • Para Filiais que são do regime Simples Nacional, o campo “ação”, é classificado de forma padrão como “Não sujeita ao regime regular”.
Figura 7: Classificação de filial de forma automática

O campo “ação” também pode ser configurado manualmente, basta clicar e selecionar a opção desejada.

Figura 8: Classificação de filial de forma manual

Esta configuração fica gravada na filial, sendo visível em: Tabelas Auxiliares > Cadastros Auxiliares > Filial.

Veja o exemplo abaixo da filial código 000 configurada como “Sujeita ao regime regular”:

Observe que o campo também permite edição através desta rotina.

Figura 9: Filial – configuração alterada

Etapa 5: Cadastrar Alíquota Referência

Configuração de alíquotas iniciais:

  • País: Código do país (1058 – Brasil)
  • Tributo: CBS, IBSMUN, IBSUF
  • % Tributo: Percentual configurado
  • Início Vigência: Data de entrada em vigor (01/01/2025)

O sistema já traz as alíquotas de acordo com a legislação vigente.

Observação: O Imposto Seletivo (IS) é destinado a produtos específicos, como cigarros e bebidas alcoólicas, por isso o sistema apresenta por padrão o valor zero.

Figura 10: Alíquotas de referência dos tributos IBS/CBS/IS

 

Comportamento e Lógicas

O sistema aplica as seguintes regras automaticamente:

  • Tributos são inseridos apenas se não existirem previamente no banco de dados
  • Validação de duplicidade é executada antes de cada inserção
  • Prioridades de tributos são calculadas automaticamente mantendo sequência numérica
  • Registros com prioridade NULL são convertidos para zero antes da parametrização
  • TMVs são classificados com base em regras fiscais: operações que geram contas a pagar/receber e CFOPs específicos como os de final (910)
  • Filiais são enquadradas no regime regular quando possuem CNPJ (14 dígitos) e CRT = 3
  • Usuário não pode avançar etapas sem completar configurações obrigatórias
  • Sistema impede edição manual em etapas automatizadas
 

Integrações

Módulo/SistemaTipo de IntegraçãoPeriodicidadeDependência
Classificação Tributária IBS/CBSIntegração diretaEm tempo realObrigatória
Situação Tributária IBS/CBSIntegração diretaEm tempo realObrigatória
Configurador IBS/CBS/ISIntegração diretaEm tempo realObrigatória
Módulo TributosIntegração diretaEm tempo realObrigatória
Cadastro de FiliaisConsulta de dadosSob demandaObrigatória
Tipo de MovimentoConsulta de dadosSob demandaObrigatória
 

Observações

  • O assistente funciona como um facilitador
  • Requer módulos tributários da reforma previamente instalados e configurados
  • Configurações aplicadas através do assistente impactam diretamente a geração de NF-e, NFC-e, NFS-e e CT-e
  • Alíquotas de 2025 são para ambiente de homologação
  • Sistema mantém coexistência com tributos atuais durante período de transição
  • Campos com classificação “Sugerido” baseiam-se em análise automatizada dos dados existentes
  • Funcionalidade disponível apenas para usuários com perfil fiscal adequado
 

Estrutura Técnica

Tabelas Principais

  • tbImposto – Índices: PK_Cod_imposto
  • tbImpostoCfop – Índices: PK_Cod_imposto_Cod_cfop
  • tbImpostoMve – Índices: PK_Cod_imposto_Cod_tipo_mv
  • tbTipoMvEstoque – Índices: PK_Cod_tipo_mv
  • tbFilial – Índices: PK_Cod_filial
  • tbPaisAliquotaReferencia – Índices: PK_ID_PaisAliqRef
  • tbCFOP – Índices: PK_Cod_cfop
  • tbPais – Índices: PK_Cod_pais

Tabelas de Movimentação

  • tbSaidas – Índices: PK_Chave_fato
  • tbSaidasItem – Índices: PK_Chave_fato_Item
  • tbEntradas – Índices: PK_Chave_fato
  • tbEntradasItem – Índices: PK_Chave_fato_Item
 

Referências Normativas

  • Lei Complementar nº 214/2025 – Reforma Tributária Brasileira
  • Nota Técnica 2025.001 – Especificações técnicas para CT-e
  • Nota Técnica 2025.002 – Especificações técnicas para NF-e/NFC-e
  • Nota Técnica 2025.003 – Especificações técnicas para NFS-e
  • Portal da Reforma Tributária – https://piloto-cbs.tributos.gov.br/

 

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